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#344 Abilitare immissione valori negativi per i pagamenti

Accepted
nobody
None
Medium
Defect
2013-10-05
2013-09-30
Anonymous
No

Originally created by: a.peccia...@gmail.com

Un esempio reale:

Acquisto su Amazon pagato tot e pervenuta una fattura di importo inferiore rispetto al pagamento (conteggio anomalo durante il pagamento).
Il mese successivo Amazon ha effettuato un accredito sulla carta di credito. Non c'e' stata quindi emissione di note di credito o altro.

Se il programa consentisse l'immissione pagamenti con valori negativi (magari con un warning) le registrazioni in primanota sarebbero state automatiche. Ora la primanota deve essere registrata manualmente.

(non ricordo se tempo fa ho inserito una issue analoga)

Discussion

  • Anonymous

    Anonymous - 2013-10-04

    Originally posted by: m3nt0r3@gmail.com

    Credo di non riuscire a capire bene di cosa avresti bisogno. Dovremmo parlarne a voice, non saprei dove e come gestirlo.

    Status: Accepted

     
  • Anonymous

    Anonymous - 2013-10-05

    Originally posted by: a.peccia...@gmail.com

    Metti la situazione di un errato pagamento di una fattura, pagamento maggiore dell'importo della fattura, seguito da un rimborso.

    Sono due movimenti (cassa o bancari), relativi allo stesso documento, che devono essere riporti in primanota (uno positivo e l'altro negativo).

    Al momento l'unica soluzione per la primanota e' gestire manualmente i due movimenti, con conseguente chiusura (forzata o no) del documento senza registrazione automatica in primanota.

    Se invece la sezione pagamenti accettasse importi negativi (per indicare ad esempio rimborsi), si puo' registrare sia il pagamento maggiorato (positivo) che il successivo rimborso (negativo).
    Si puo' cosi' avere contemporaneamente sia la chiusura automatica del documento che registrazione automatica in primanota delle due movimentazioni contabili.

    Nota: Nell'esempio ho riportato Amazon ma ci sono capitate anche altre situazioni come quelle per bonifici anticipati su proforma errate (per via dell'errato calcolo dell'iva con il reverse charge) ma con vorretto documento fiscale pervenuto successivamente.

    La cosa E' comunque ora gestibile manualmente.
    Pero' se per abilitare il valore negativo del pagamento ed ottenere quanto sopra e' sufficiente abilitare l'inserimento del segno "-" davanti all'importo del pagamento (come per il costo unitario articoli) sarebbe un peccato non sfruttare la cosa.

     

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